1411-6370-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1411-1635-L110

Total
$642.600
Neto
$540.000
Impuestos
$102.600
Descripción

ORDEN DE COMPRA A 30 DIAS, FACTURAR A: CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO COLINA 1, RUT: 61.939.400-3, DIRECCION DE FACTURACION Y DESPACHO: CARRETERA GRAL SAN MARTIN 665, COLINA, CARCEL COLINA 1, SECTOR LABORAL, NO SE CANCELA COBRO ADICIONAL POR FLETE

Partes
Proveedor
ana maria moya tobar7.848.432-2
Licitación de origen
1411-1635-L110
Proceso
  1. Creación
    15-07-2010
  2. Envío a proveedor
    15-07-2010
  3. Aceptación
    15-07-2010