1411-4692-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1411-833-L109

Total
$111.753
Neto
$93.910
Impuestos
$17.843
Descripción

ENTREGAR EL 29 DE MAYO DEL 2009 FACTURAR A C.C.P. COLINA 2 RUT 61.928.200-0 DIRECCION DE FACTURACION Y ENVIO CARRETERA GENERAL SAN MARTIN 765, COLINA NO SE CANCELAN GASTOS DE ENVIO CONTACTO ROBERTO LEIVA FONO/FAX 7311512

Partes
Proveedor
SURTI VENTAS S.A.76.462.500-5
Licitación de origen
1411-833-L109
Proceso
  1. Creación
    27-05-2009
  2. Envío a proveedor
    27-05-2009
  3. Aceptación
    27-05-2009