1411-10163-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1411-2610-L110

Total
$74.732
Neto
$62.800
Impuestos
$11.932
Descripción

ORDEN DE COMPRA A 30 DIAS, FACTURAR A: CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO COLINA 1, RUT: 61.939.400-3, DIRECCION DE FACTURACION Y DESPACHO: CARRETERA GRAL SAN MARTIN 665, COLINA, CARCEL COLINA 1, SECTOR LABORAL, NO SE CANCELA COBRO ADICIONAL POR FLETE

Partes
Proveedor
ELECTRICIDAD GUZMAN S.A.79.748.470-9
Licitación de origen
1411-2610-L110
Proceso
  1. Creación
    02-11-2010
  2. Envío a proveedor
    02-11-2010
  3. Aceptación
    02-11-2010