14-1352-SE15Enviada a proveedor

Adquisición Insumos

Total
$111.563
Neto
$93.750
Impuestos
$17.813
Descripción

S/C 1297 FACTURAR VALOR EXACTO A LA ORDEN DE COMPRA, DE PRODUCIRSE DIFERENCIA, ADJUNTAR NOTA DE CRÉDITO.

Partes
Proveedor
COMPUTEL S.A.76.030.419-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    02-10-2015
  2. Envío a proveedor
    07-10-2015