1389488-33-AG25Recepción conforme

Poleras Institucionales

Total
$586.223
Neto
$492.624
Impuestos
$93.599
Descripción

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1389488-29-COT25. Unidad Requirente: Comunicaciones. Referente Técnico: Ana Alonso Acosta - Jefa de Comunicaciones. Correo: ana.alonso@sleplosalamos.gob.cl Se debe adjuntar la factura o guía de despacho, en un lugar visible de la carga a despachar. La factura o guía de despacho debe indicar la Orden de Compra a la que está asociada. La aceptación de la factura, estará sujeta a la recepción conforme de la Orden de Compra

Partes
Proveedor
FREYA SPA77.984.411-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-08-2025
  2. Envío a proveedor
    05-09-2025
  3. Aceptación
    09-09-2025