1389183-615-SE25Recepción conforme

252 CP P02 Compra de materiales de aseo para jardines infantiles segundo semestre

Total
$9.895.460
Neto
$8.315.513
Impuestos
$1.579.947
Descripción

Despacho a cada unidad educativa con guía de despacho, se adjunta detalle. “La factura electrónica debe ser enviada a la casilla receptora oficial DIPRES: dipresrecepcion@custodium.com, e incorpore en el campo 801 el número de la orden de compra. Además, debe enviar la factura y la documentación que evidencie la recepción de los bienes y/o servicios con nombre, fecha, firma de quien recibe y el timbre del establecimiento a: facturas@slepandaliencosta.gob.cl. En caso de incumplimiento de estas instrucciones, la factura será rechazada y reclamada tanto en el Servicio de Impuestos Internos (SII) como en la plataforma ACEPTA DTE, por no acreditar la recepción de los bienes y/o servicios”.

Partes
Proceso
  1. Creación
    21-10-2025
  2. Envío a proveedor
    21-10-2025
  3. Aceptación
    30-10-2025