1349-114-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1349-10-LE11

Total
$15.972.081
Neto
$13.421.917
Impuestos
$2.550.164
Descripción

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN PARA LA OFICINAS DE ISLA MOCHA Y LLICO DE ARAUCO DESDE 1349-10-LE11

Partes
Proveedor
servycorr9.311.321-7
Licitación de origen
1349-10-LE11
Proceso
  1. Creación
    16-05-2011
  2. Envío a proveedor
    17-05-2011
  3. Aceptación
    17-05-2011