1347870-147-SE25Recepción conforme

ADQUISICION CARPA IGLU Y REPUESTO CARPA, MEMO N°303, RES.2932. ORDEN DE COMPRA DESDE 1347870-16-LE25

Total
$18.147.500
Neto
$15.250.000
Impuestos
$2.897.500
Descripción

JUSTIFICA SELECCIÓN: CUMPLIMIENTO TECNICO S/ACTA ADJUNTA. DESPACHO CALLE JAVIERA CARRERA #1169 ARICA FUNCIONARIO RECEPCIÓN CONFORME: JOANA GUTIERREZ O QUIEN LE SUBROGUE, CORREO joana.gutierrez@sermusarica.cl PLAZO ENTREGA 03 DÍAS HÁBILES DESDE ACEPTACIÓN DE LA OC, EN CASO DE RETRASO SE APLICARÁ MULTA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION. PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS CON SU RESPECTIVA GUIA DE DESPACHO Y SER ENVIADA A CORREO: BODEGADISAM@SALUDMUNIARICA.CL CORREO ENVÍO FACTURACIÓN: FACTURACIONDISAM@SALUDMUNIARICA.CL GLOSA EN FACTURACIÓN ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA DIRECCIÓN RAFAEL SOTOMAYOR N° 415 RUT 69.010.100-9 GIRO ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL CONTACTO PROVEEDOR: ifoster@sublimapublicidad.cl / FONO +56976984095 AAL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
SUBLIMA PUBLICIDAD SPA77.190.421-1
Licitación de origen
1347870-16-LE25
Proceso
  1. Creación
    15-09-2025
  2. Envío a proveedor
    01-10-2025
  3. Aceptación
    13-10-2025