1274189-195-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274189-208-COT26

Total
$2.794.882
Neto
$2.348.640
Impuestos
$446.242
Descripción

Orden de Compra codigo: 1274189-195-AG26 dirigida a LINKSUR SPA Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados. Coordinar con francisco.valle@corporacionbuin.cl "Factura Giro: CENTROS MEDICOS PRIVADOS (SII 862021) o eninsumos dentrales CENTROS DE ATENCION ODONTOLOGICA (SII 862022,) enviar a lorena.perez@corporacionbuin.cl La Corporación gestiona el pago a 30 días, desde la fecha de recepción de la factura y de la entrega del producto y/o Servicio, ambos requisitos excluyentes, siendo el proceso de pago la ultima semana de cada mes. Toda factura que llega durante la última semana del mes en curso, queda para pago en proceso de fin de mes siguiente."

Partes
Proveedor
Linksur EIRL76.220.604-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    12-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    18-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    18-05-2026, 12:00 a. m.