1274189-195-AG26Aceptada
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274189-208-COT26
- Total
- $2.794.882
- Neto
- $2.348.640
- Impuestos
- $446.242
Orden de Compra codigo: 1274189-195-AG26 dirigida a LINKSUR SPA Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados. Coordinar con francisco.valle@corporacionbuin.cl "Factura Giro: CENTROS MEDICOS PRIVADOS (SII 862021) o eninsumos dentrales CENTROS DE ATENCION ODONTOLOGICA (SII 862022,) enviar a lorena.perez@corporacionbuin.cl La Corporación gestiona el pago a 30 días, desde la fecha de recepción de la factura y de la entrega del producto y/o Servicio, ambos requisitos excluyentes, siendo el proceso de pago la ultima semana de cada mes. Toda factura que llega durante la última semana del mes en curso, queda para pago en proceso de fin de mes siguiente."
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