ORDEN DE COMPRA DESDE 1242121-11-LP24
- Total
- $40.556.985
- Neto
- $34.081.500
- Impuestos
- $6.475.485
CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS UPS DESDE 1242121-11-LP24 RESOLUCION N° 16.590 17-12-2024 C.COSTO: ELECTRICIDAD Y CORRIENTES DEBILES OBS: SE SOLICITA UNA VEZ REVISADA LA ORDEN DE COMPRA, DEJAR EN ESTADO ACEPTADA EN PORTAL MERCADO PUBLICO PARA ASÍ TENER UN DEVENGO OPORTUNO DE FACTURAS. SE INFORMA QUE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, ASOCIADA AL FOLIO DE COMPROMISO SIGFE, TIENE VIGENCIA DE 30 DÍAS CORRIDOS, DESDE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA TRANSCURRIDO ESTE PLAZO, SIN DESPACHO DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS, FORMALIZADOS CON SU RESPECTIVA FACTURA, SE PROCEDERÁ A CANCELAR EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS WWW.MERCADOPUBLICO.CL LA ORDEN DE COMPRA Y RECHAZAR TODO DOCUMENTO TRIBUTARIO ASOCIADO A ESTA. ENTREGA: BODEGA ABASTECIMIENTO DE LUNES A VIERNES DE 08:00-14:00 HRS. INGRESO POR CALLE TALHUEN TUQUI SECTOR DE URGENCIAS ENVIAR FACTURA DE MANERA VISIBLE NO SE ACEPTARÁN GUIAS DE DESPACHO. FACTURAS ELECTRÓNICAS ENVIAR A CORREO: dipresrecepcion@custodium.com FONO PAGO PROVEE
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O
- Proveedor
- SERVICIOS DE ENERGÍA LEMANN LIMITADA76.980.664-4
- Licitación de origen
- 1242121-11-LP24
- Creación06-03-2025
- Envío a proveedor27-11-2025
- Aceptación11-12-2025