1237328-494-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-307-COT25. Folio eGed N°5520250031.

Total
$411.907
Neto
$346.140
Impuestos
$65.767
Descripción

Orden de Compra código: 1237328-494-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y PRODUCTOS TECNOLÓGICOS S Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados. FACTURAR A: RUT: 70.931.900-0 NOMBRE: CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS RAZÓN SOCIAL: CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS GIRO: OTROS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA PRESTADOS POR EMPRESAS DIRECCIÓN: JORGE MONTT 890 TELÉFONO: 56 9 74109805 ADJUNTAR DATOS PARA TRANSFERIR SE DEBE ENTREGAR CONTRA GUÍA DE DESPACHO, INFORMAR VIA EMAIL, UNA VEZ RECEPCIONADO SE SOLICITARÁ FACTURA CONTACTAR A: TERESA BENDEK TBENDEK.SALUD@CORMUPA.CL / CONTACTO PAGO: CARLOS MENESES CMENESES@CORMUPA.CL

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-09-2025
  2. Envío a proveedor
    29-09-2025
  3. Aceptación
    30-09-2025