1237328-494-AG25Recepción conforme
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-307-COT25. Folio eGed N°5520250031.
- Total
- $411.907
- Neto
- $346.140
- Impuestos
- $65.767
Orden de Compra código: 1237328-494-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y PRODUCTOS TECNOLÓGICOS S Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados. FACTURAR A: RUT: 70.931.900-0 NOMBRE: CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS RAZÓN SOCIAL: CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS GIRO: OTROS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA PRESTADOS POR EMPRESAS DIRECCIÓN: JORGE MONTT 890 TELÉFONO: 56 9 74109805 ADJUNTAR DATOS PARA TRANSFERIR SE DEBE ENTREGAR CONTRA GUÍA DE DESPACHO, INFORMAR VIA EMAIL, UNA VEZ RECEPCIONADO SE SOLICITARÁ FACTURA CONTACTAR A: TERESA BENDEK TBENDEK.SALUD@CORMUPA.CL / CONTACTO PAGO: CARLOS MENESES CMENESES@CORMUPA.CL
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