1233619-577-AG25Recepción conforme

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS A PELLETS LICEO ANTONIO VARAS P02

Total
$6.526.841
Neto
$5.484.740
Impuestos
$1.042.101
Descripción

Sr. Proveedor para que su factura sea gestionada oportunamente NO OLVIDE: 1.Actualizarnos en SII como facturador electrónico; 2.SIEMPRE agregar en el campo de “referencia” (801) el N° de la orden de compra, Ej.:1233619-xx-AG25 para su derivación, enviar en formato XML a casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com; 3. En caso de que su factura sea cedida a un factoring debe informar mediante mail a facturacion@slepmaulecosta.gob.cl RBD: 3538 Dirección de Despacho: Claudina Urrutia 252, Comuna de Cauquenes Remitirse a requisitos solicitados en Compra Ágil 1233619-363-COT25

Partes
Proveedor
Katherine77.020.899-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-07-2025
  2. Envío a proveedor
    18-07-2025
  3. Aceptación
    18-07-2025