1233613-33-SE26Aceptada

FUSORES-ENERO - ESCUELA 18 DE SEPTIEMBRE

Total
$3.576.426
Neto
$3.005.400
Impuestos
$571.026
Descripción

PROGRAMA 02 LICITACIÓN PÚBLICA 1233613-71-LP25 SOL-2026-00022 [8435] ESCUELA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE Fusores y unidad de imagen Contacto Orden de Compra: Andrea Alvarado Correo electrónico: andrea.alvarado@slepmagallanes.cl La forma de pago se realizará a 30 días desde la recepción de la factura con recepción conforme de los productos y/o servicios contratados" Una vez emitida la facturación debe enviarse en un plazo de 72 hrs. contando desde la emisión el formato xml a la casilla dipresrecepcion@custodium.com Proveedor podrá emitir la factura sólo cuando este cargado en el portal la recepción conforme de los servicios, en caso de no cumplir lo anterior, el servicio podrá rechazar por sistema la factura individualizada.

Partes
Proveedor
itg ltda.76.493.820-8
Licitación de origen
1233613-71-LP25
Proceso
  1. Creación
    20-01-2026
  2. Envío a proveedor
    12-02-2026
  3. Aceptación
    20-02-2026