1233-19-SE25Recepción conforme

SERVICIO DE SEGURIDAD ENERO HASTA MAYO 2025

Total
$52.413.895
Neto
$44.045.290
Impuestos
$8.368.605
Descripción

Al emitir factura se debe hacer referencia al número de orden de compra (Código 801 archivo XML) e indicar condición de pago CRÉDITO. Además, orden de compra debe encontrarse en estado ACEPTADA. Órdenes de compra en moneda extranjera o en otra divisa, deben usar tipo de cambio al día de emisión de la factura. Dar cumplimiento para evitar rechazo de documento. Casilla de intercambio DTE aduanaremrecepcion@custodium.com

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
Licitación de origen
1233-2-R123
Proceso
  1. Creación
    17-02-2025
  2. Envío a proveedor
    17-02-2025
  3. Aceptación
    17-02-2025