1216062-99-SE26Recepción conforme

MANTENCIÓN DE VEHICULOS/ORDEN DE TRABAJO 35365

Total
$535.560
Neto
$450.050
Impuestos
$85.510
Descripción

MANTENCIÓN DE VEHICULOS/ORDEN DE TRABAJO N 35365 DESDE CS 1216062-6-LP23 NOTA: LA FACTURACIÓN, DEBE SER REMITIDA A LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRONICOS: OFICINADEPARTES@CORPORACIONLOPRADO.CL EDUARDO.TORRES@CORPORACIONLOPRADO.CL LOS DATOS BANCARIOS DEBEN SER ENVIADOS A AMUNOZ@CORPORACIONLOPRADO.CL HORARIO LUNES A JUEVES DESDE LAS 8:30 HASTA LAS 17:00 Y VIERNES DESDE LAS 8:30 HASTA LAS 16:00 El artículo 13 Ley 19886, establece que el organismo público tiene 30 días para realizar el pago a partir de la fecha de RECEPCION CONFORME”

Partes
Proveedor
JUAN CARLOS GARCÍA MORALES7.906.506-4
Licitación de origen
1216062-6-LP23
Proceso
  1. Creación
    16-01-2026
  2. Envío a proveedor
    27-01-2026
  3. Aceptación
    29-01-2026