1216062-335-SE26Aceptada

SOL: 194 ORDEN DE COMPRA DESDE 1216062-6-LQ24

Total
$11.677.470
Neto
$9.813.000
Impuestos
$1.864.470
Descripción

CONTRATO DE SUMINIS DE ARTINSUM INFORMATICOS. DESDE 1216062-6-LQ24 NOTA: LA FACTURACIÓN, DEBE SER REMITIDA A LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRONICOS: OFICINADEPARTES@CORPORACIONLOPRADO.CL EDUARDO.TORRES@CORPORACIONLOPRADO.CL LOS DATOS BANCARIOS DEBEN SER ENVIADOS A AMUNOZ@CORPORACIONLOPRADO.CL HORARIO LUNES A JUEVES DESDE LAS 8:30 HASTA LAS 17:00 Y VIERNES DESDE LAS 8:30 HASTA LAS 16:00 El artículo 13 Ley 19886, establece que el organismo público tiene 30 días para realizar el pago a partir de la fecha de RECEPCION CONFORME”

Partes
Proveedor
comercial tecno visual limitada76.109.342-8
Licitación de origen
1216062-6-LQ24
Proceso
  1. Creación
    16-03-2026
  2. Envío a proveedor
    18-03-2026
  3. Aceptación
    25-03-2026