ORDEN DE COMPRA DESDE 1213002-51-LE25
- Total
- $8.050.000
- Neto
- $6.764.706
- Impuestos
- $1.285.294
PRODUCCION DIA DEL FUNCIONARIOA DE SALUD DESDE 1213002-51-LE25 NO FACTURAR SIN ANTES ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA. AQUELLOS PROVEEDORES QUE EMITAN FACTURAS ANTES DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS O ANTES DEL PROCESO DE RECEPCION CONFORME, SERAN INMEDIATAMENTE RECHAZADAS. LA ENTREGA DE PRODUCTOS SE DEBE HACER CON GUIA DE DESPACHO Y NO CON FACTURAS, YA QUE LA FACTURA DEBE CONTENER UNA FECHA POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS. UNA VEZ QUE SE ENTREGUEN LOS ARTICULOS, EL OFERENTE DEBE SOLICITAR LA RECEPCION CONFORME A LA PERSONA QUE RECIBE, CONJUNTAMENTE DEBE ENTREGARLE LA GUIA DE DESPACHO PARA SU VISACION. POSTERIORMENTE EL OFERENTE DEBE ENVIAR COPIA DE RECEPCION CONFORME, ORDEN DE COMPRA Y ADJUNTAR LA FACTURA AL CORREO cristina.torres@corpirque.cl PARA COORDINAR LA ENTREGA DEBE CONTACTAR A JOSE GUERRA AL CORREO jose.guerra@corpirque.cl
- Organismo comprador
- CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SAL
- Proveedor
- VS EVENTOS SPA
- Licitación de origen
- 1213002-51-LE25
- Creación26-12-2025
- Envío a proveedor26-12-2025
- Aceptación29-12-2025