1145-202-CM19Aceptada

Adq. de Insumos y Materiales Eléctricos para taller electricidad (cvd-148)

Total
$145.770
Neto
$127.600
Impuestos
$23.274
Descripción

- Facturación Electrónica, una vez validad por el SII, el Proveedor deberá hacerla llegar al mail dte.recepcion@dgac.gob.cl en formato XML Deberá señalar el número de la Orden de compra, de lo contrario será causal de rechazo de la factura. - La coordinac

Partes
Proveedor
PRIME SpA76.581.952-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-05-2019
  2. Envío a proveedor
    27-05-2019
  3. Aceptación
    28-05-2019