1114-10-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1114-3-LE21

Total
$45.259.068
Neto
$38.032.830
Impuestos
$7.226.238
Descripción

Despachar a Bombero Salas 1351, Piso 5, Santiago Centro, Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 1780, N°OC

Partes
Proceso
  1. Creación
    21-04-2021, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    21-04-2021, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    22-04-2021, 12:00 a. m.