1108338-698-SE21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1108338-18-LQ20

Total
$7.450.470
Neto
$6.260.899
Impuestos
$1.189.571
Descripción

GESTION LOCAL Servicio de aseo, manten. de jardines club escolar DESDE 1108338-18-LQ20 Facturar y despachar San José de las Hnas. Hospitalarias 151 Los Andes. Se pagará a 30 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado en la Normativa Vigente

Partes
Proveedor
MANUEL JULIO ARIAS EYDE7.763.175-5
Licitación de origen
1108338-18-LQ20
Proceso
  1. Creación
    20-12-2021
  2. Envío a proveedor
    14-01-2022
  3. Aceptación
    17-01-2022