1095-66-AG25Aceptada
ADQUISICION MATERIALES DEMARCACION PARA LA ADM. DIRECTA
- Total
- $3.962.700
- Neto
- $3.330.000
- Impuestos
- $632.700
Orden de Compra codigo: 1095-66-AG25 dirigida a JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1095-31-COT25 ACEPTAR LA OC DE MERCADO PUBLICO ANTES DE FACTURAR Emitir Factura a: Dirección de Aeropuertos - Ministerio de Obras Públicas. En "referencias" indicar: Unidad de Pago:1320 (Dirección de Aeropuertos). Enviar factura a Correo: mop_dte@paperless.cl
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