1095-21-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1095-4-LE22

Total
$17.348.091
Neto
$14.578.228
Impuestos
$2.769.863
Descripción

ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE LUCES DE EMERGENCIA SOL DESDE 1095-4-LE22 Emitir Factura a: Dirección de Aeropuertos - Ministerio de Obras Públicas. En "referencias" indicar: Unidad de Pago:1320 (Dirección de Aeropuertos). Enviar factura a Correo: mop_dte@pa

Proceso
  1. Creación
    31-03-2022, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    01-04-2022, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    12-04-2022, 12:00 a. m.