1091-13-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1091-51-LR22

Total
$53.036.667
Neto
$44.568.628
Impuestos
$8.468.039
Descripción

Serv. arriendo camiones Deprif DESDE 1091-51-LR22 Debe Aceptar la orden de compra en www.mercadopublico.cl Para el envío de productos debe emitirse Guía de Despacho. El DTE debe incorporar ID de la orden de compra en el campo 801 de referencia. Enviar Factura (DTE) a la casilla del SII windte_dte@custodium.com junto al archivo .XML Los Pagos pueden ser consultados en la Tesorería General de Republica www.tgr.cl “Consulta de Pago Proveedores” El pago será en base a la recepción conforme, con sus respaldos correspondientes: *Liquidaciones y cotizaciones de sueldos pagadas y firmadas. *Formulario F30 y F30-1.

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Licitación de origen
1091-51-LR22
Proceso
  1. Creación
    17-01-2023
  2. Envío a proveedor
    30-01-2023
  3. Aceptación
    31-01-2023