1080095-560-CC25Aceptada
ARRIENDO IMPRESORAS JUNIO
- Total
- US$1.039
- Neto
- US$873
- Impuestos
- US$166
Descripción
Solicitud de Compra 9473 Departamento TIC CDP N°701 Res. N° 52 Adjudica Lic. 1122317-23-LR22 Valor dólar observado 25/07/2025: $ 951,27 Dirección Facturación: Lautaro Navarro N° 829, Punta Arenas RUT: 61.607.900-K Giro: Administración Pública Factura en formato XML dipresrecepcion@custodium.com Copia en PDF a contabilidad.dssm@redsalud.gov.cl Consulta folio presupuestario: tesoreria.dssm@redsalud.gov.cl Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud serán pagadas por la TGR a los 30 días, según la fecha de vencimiento de la factura (Circular N° 9 del 28/04/2020, de la Dirección de Presupuesto DIPRES))
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
- Proveedor
- SONDA S A83.628.100-4
- Licitación de origen
- 1122317-23-LR22
Proceso
- Creación28-07-2025
- Envío a proveedor28-07-2025
- Aceptación28-07-2025