1080095-151-CC26Aceptada

ARRIENDO DE IMPRESORAS MARZO

Total
US$1.088
Neto
US$914
Impuestos
US$174
Descripción

Solicitud de Compra 10471 Departamento TIC DSSM CDP N°701 Resolución N°52 Adjudica Licitación 1122317-23-LR22 Valor dólar 09/04/2026 (REFERENCIAL): $ 895,28 Dirección Facturación: Lautaro Navarro N° 829, Punta Arenas RUT: 61.607.900-K Giro: Administración Pública Factura en formato XML dipresrecepcion@custodium.com Copia en PDF a contabilidad.dssm@redsalud.gov.cl Consulta folio presupuestario: tesoreria.dssm@redsalud.gov.cl Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud serán pagadas por la TGR a los 30 días, según la fecha de vencimiento de la factura (Circular N° 9 del 28/04/2020, de la Dirección de Presupuesto (DIPRES))

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
Proveedor
SONDA S A83.628.100-4
Licitación de origen
1122317-23-LR22
Proceso
  1. Creación
    09-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    16-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    20-04-2026, 12:00 a. m.