1080095-151-CC26Aceptada
ARRIENDO DE IMPRESORAS MARZO
- Total
- US$1.088
- Neto
- US$914
- Impuestos
- US$174
Descripción
Solicitud de Compra 10471 Departamento TIC DSSM CDP N°701 Resolución N°52 Adjudica Licitación 1122317-23-LR22 Valor dólar 09/04/2026 (REFERENCIAL): $ 895,28 Dirección Facturación: Lautaro Navarro N° 829, Punta Arenas RUT: 61.607.900-K Giro: Administración Pública Factura en formato XML dipresrecepcion@custodium.com Copia en PDF a contabilidad.dssm@redsalud.gov.cl Consulta folio presupuestario: tesoreria.dssm@redsalud.gov.cl Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud serán pagadas por la TGR a los 30 días, según la fecha de vencimiento de la factura (Circular N° 9 del 28/04/2020, de la Dirección de Presupuesto (DIPRES))
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
- Proveedor
- SONDA S A83.628.100-4
- Licitación de origen
- 1122317-23-LR22
Proceso
- Creación09-04-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor16-04-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación20-04-2026, 12:00 a. m.