1080094-75-SE26Aceptada

Aseo SAMU Marzo 2026 (1080094-2-LQ25)

Total
$4.203.080
Neto
$3.532.000
Impuestos
$671.080
Descripción

Solicitud N° 8805 CDP N°687 Res. Exenta N°3467 que aprueba Adjudicacion Res. Exenta N°3540 que rectifica RE 3467 El pago será efectuado por el Servicio de Salud de Magallanes, entidad que pagará la Factura Electrónica que se encuentre en estado devengada (contabilizada) y disponible para el pago en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE), cuyo pago electrónico será a los 30 días, según la fecha de vencimiento de la factura (Circular N° 9 del 28/04/2020, de la Dirección de Presupuesto (DIPRES). Se solicitará prefacturacion del servicio y al recibir conforme se solicitará emisión de la factura. Envío factura electrónica - En formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com. - Copia en formato PDF al correo contabilidad.dssm@redsalud.gov.cl

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
Licitación de origen
1080094-2-LQ25
Proceso
  1. Creación
    06-04-2026
  2. Envío a proveedor
    09-04-2026
  3. Aceptación
    14-04-2026