Aseo SAMU Marzo 2026 (1080094-2-LQ25)
- Total
- $4.203.080
- Neto
- $3.532.000
- Impuestos
- $671.080
Solicitud N° 8805 CDP N°687 Res. Exenta N°3467 que aprueba Adjudicacion Res. Exenta N°3540 que rectifica RE 3467 El pago será efectuado por el Servicio de Salud de Magallanes, entidad que pagará la Factura Electrónica que se encuentre en estado devengada (contabilizada) y disponible para el pago en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE), cuyo pago electrónico será a los 30 días, según la fecha de vencimiento de la factura (Circular N° 9 del 28/04/2020, de la Dirección de Presupuesto (DIPRES). Se solicitará prefacturacion del servicio y al recibir conforme se solicitará emisión de la factura. Envío factura electrónica - En formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com. - Copia en formato PDF al correo contabilidad.dssm@redsalud.gov.cl
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
- Proveedor
- CAPACITACION OSCAR VARGAS CARDENAS E.I.R.L.76.099.034-5
- Licitación de origen
- 1080094-2-LQ25
- Creación06-04-2026
- Envío a proveedor09-04-2026
- Aceptación14-04-2026