1080089-77-CC26Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 1122317-13-LR25
- Total
- US$63.631
- Neto
- US$53.471
- Impuestos
- US$10.160
Descripción
Res. Ex. N°443-B Adjudica Licitación 1122317-13-LR25 CDP N°314 Res. Ex. N°5484 Aprueba Contrato Licitación 1122317-13-LR25 Dirección Facturación: Lautaro Navarro N° 829, Punta Arenas RUT: 61.607.900-K Giro: Administración Pública Factura en formato XML dipresrecepcion@custodium.com Copia en PDF a contabilidad.dssm@redsalud.gov.cl Consulta folio presupuestario: tesoreria.dssm@redsalud.gov.cl Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud serán pagadas por la TGR a los 30 días, según la fecha de vencimiento de la factura (Circular N° 9 del 28/04/2020, de la Dirección de Presupuesto (DIPRES))
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
- Proveedor
- IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHNOLOGIES S.A.96.609.940-2
- Licitación de origen
- 1122317-13-LR25
Proceso
- Creación14-01-2026
- Envío a proveedor19-01-2026
- Aceptación19-01-2026