1080089-77-CC26Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1122317-13-LR25

Total
US$63.631
Neto
US$53.471
Impuestos
US$10.160
Descripción

Res. Ex. N°443-B Adjudica Licitación 1122317-13-LR25 CDP N°314 Res. Ex. N°5484 Aprueba Contrato Licitación 1122317-13-LR25 Dirección Facturación: Lautaro Navarro N° 829, Punta Arenas RUT: 61.607.900-K Giro: Administración Pública Factura en formato XML dipresrecepcion@custodium.com Copia en PDF a contabilidad.dssm@redsalud.gov.cl Consulta folio presupuestario: tesoreria.dssm@redsalud.gov.cl Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud serán pagadas por la TGR a los 30 días, según la fecha de vencimiento de la factura (Circular N° 9 del 28/04/2020, de la Dirección de Presupuesto (DIPRES))

Proceso
  1. Creación
    14-01-2026
  2. Envío a proveedor
    19-01-2026
  3. Aceptación
    19-01-2026