1080089-76-CC26Aceptada
ARRIENDO IMPRESORAS DICIEMBRE
- Total
- US$3.299
- Neto
- US$2.773
- Impuestos
- US$527
Descripción
Solicitud de Compra 10083 Departamento TIC CDP N°701 Res. N°52 Adjudica Lic. 1122317-23-LR22 Valor dólar observado 12/01/2026 (REFERENCIAL): $ 895,54 Dirección Facturación: Lautaro Navarro N° 829, Punta Arenas RUT: 61.607.900-K Giro: Administración Pública Factura en formato XML dipresrecepcion@custodium.com Copia en PDF a contabilidad.dssm@redsalud.gov.cl Consulta folio presupuestario: tesoreria.dssm@redsalud.gov.cl Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud serán pagadas por la TGR a los 30 días, según la fecha de vencimiento de la factura (Circular N° 9 del 28/04/2020, de la Dirección de Presupuesto (DIPRES))
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
- Proveedor
- SONDA S A83.628.100-4
- Licitación de origen
- 1122317-23-LR22
Proceso
- Creación12-01-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor19-01-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación23-01-2026, 12:00 a. m.