1080089-577-CC25Aceptada
ARRIENDO IMPRESORAS JULIO
- Total
- US$3.417
- Neto
- US$2.872
- Impuestos
- US$546
Descripción
Solicitud de Compra 9552 Departamento TIC CDP N°701 Res. N° 52 Adjudica Lic. 1122317-23-LR22 Valor dólar observado 14/08/2025: $ 952,37 Dirección Facturación: Lautaro Navarro N° 829, Punta Arenas RUT: 61.607.900-K Giro: Administración Pública Factura en formato XML dipresrecepcion@custodium.com Copia en PDF a contabilidad.dssm@redsalud.gov.cl Consulta folio presupuestario: tesoreria.dssm@redsalud.gov.cl Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud serán pagadas por la TGR a los 30 días, según la fecha de vencimiento de la factura (Circular N° 9 del 28/04/2020, de la Dirección de Presupuesto (DIPRES))
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
- Proveedor
- SONDA S A83.628.100-4
- Licitación de origen
- 1122317-23-LR22
Proceso
- Creación14-08-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor26-08-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación26-08-2025, 12:00 a. m.