1080089-2-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1080089-29-LR23

Total
$15.000.000
Neto
$12.605.042
Impuestos
$2.394.958
Descripción

Solicitud Correo Electrónico CDP N° 1318 Res. Ex. N° 6693 Aprueba Contrato Lic. 1080089-29-LR23 Dirección Facturación: Lautaro Navarro N° 829, Punta Arenas RUT: 61.607.900-K Giro: Administración Pública Factura en formato XML dipresrecepcion@custodium.com Copia en PDF a contabilidad.dssm@redsalud.gov.cl Consulta folio presupuestario: tesoreria.dssm@redsalud.gov.cl Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud serán pagadas por la TGR a los 30 días, según la fecha de vencimiento de la factura (Circular N° 9 del 28/04/2020, de la Dirección de Presupuesto (DIPRES))

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
Licitación de origen
1080089-29-LR23
Proceso
  1. Creación
    02-01-2024
  2. Envío a proveedor
    03-01-2024
  3. Aceptación
    03-01-2024