1079650-38-SE26Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 1079650-5-LE26
- Total
- $55.270.000
- Neto
- $46.445.378
- Impuestos
- $8.824.622
Descripción
Adq. de Contenedores Para Hospitales del SSC DESDE 1079650-5-LE26 PROVEEDOR ACEPTA LAS CONDICIONES ITEM 1 PLAZO INSTALACION 33 DIAS CORRIDOS-HC ITEM N°1 La factura deberá ser emitida a nombre de la UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN, RUT 71.631.900-8, Dirección Calle Lientur 1457, Concepción, cancelada en original y dos copias. ITEM 2 PLAZO INSTALACION 45 DIAS CORRIDOS-HF ITEM N°2 La factura deberá ser emitida a nombre de la UNIVERSIDAD ANDRES BELLO, RUT 71.540.100-2, Av. Republica 252, Santiago cancelada en original y dos copias. INDICANDO ADEMÁS EL NUMERO DE ID DE LA LICITACION QUE DIO ORIGEN A COMPRA, CTA. CORRIENTE, ENTIDAD BANCARIA, PARA EFECTUAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA Y CORREO ELECTRÓNICO PARA LA NOTIFICACIÓN.
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
- Proveedor
- ECA SERVICIOS SPA76.787.013-2
- Licitación de origen
- 1079650-5-LE26
Proceso
- Creación20-05-2026
- Envío a proveedor29-05-2026
- Aceptación01-06-2026