1079650-107-SE25Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 1079650-53-LE25
- Total
- $6.104.700
- Neto
- $5.130.000
- Impuestos
- $974.700
Adquisición equipamiento para Hospital Santa Juana DESDE 1079650-53-LE25 Plazo de entrega: 5 días Facturar a nombre: UNIVERSIDAD ANDRES BELLO, RUT 71.540.100-2, Autopista Concepción Talcahuano N°7100, Talcahuano El proveedor deberá enviar el XML de la factura a la dirección dipresrecepcion@custodium.com y el número de OC se debe indicar en referencia (801). Despachar a Bodega megacentro, Kilometro 10 Camino a Coronel, bodega 4F. Contactarse al fono: 2688271. HORARIOS: lunes a jueves 8:30-13:00 y desde 14:00-16:30, viernes 8:30-15:30
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