1079563-94-SE25Recepción conforme

ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA DETERMINADOS VEHÍCULOS FISCALES DE CARGO DE LAS UNIDADES, DESTACAMENTOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, DEPENDIENTES DE LA PREFECTURA DE CARABINEROS CACHAPOAL N° 11 Y PREFECTURA DE CARABINEROS COLCHAGUA N° 12.

Total
$39.265.240
Neto
$32.996.000
Impuestos
$6.269.240
Descripción

Imputación: 22.04.011 "Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos" La Factura deberá extenderse a Nombre de Zona de Carabineros Lib. Bdo. O´Higgins Rut: 61.978.680-7 Dirección: Calle O´Carrol Nro. 535, Rancagua EL PROVEEDOR TENDRÁ UN PLAZO DE 05 (CINCO) DÍAS CORRIDOS, CONTADOS DESDE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA ACEPTARLA O RECHAZARLA EN FORMA ELECTRÓNICA. UNA VEZ TRANSCURRIDO DICHO PERIODO LA UNIDAD DE COMPRA PODRÁ SOLICITAR EL RECHAZO DE LA ORDEN DE COMPRA, CONFORME AL ARTÍCULO N° 117° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE COMPRAS PÚBLICAS, ENTENDIÉNDOSE RECHAZADA UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TIEMPO DE 24 HORAS DESDE DICHA SOLICITUD. TÉNGASE PRESENTE QUE, EL PROVEEDOR SE ENCUENTRA SUJETO A COBROS DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 4.11. "MULTAS" DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LA FACTURA DEBE SER EMITIDA, UNA VEZ, SE RECEPCIONE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS ASOCIADOS A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

Partes
Proveedor
RC IMPORTACIONES76.241.389-2
Licitación de origen
1079563-5-LQ25
Proceso
  1. Creación
    21-04-2025
  2. Envío a proveedor
    29-04-2025
  3. Aceptación
    04-05-2025