1079563-381-SE25Recepción conforme

ADQ. DE MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN DE INMUEBLES PARA SER DISTRIBUIDOS POR LAS ÁREAS TALLER TIC CACHAPOAL Y COLCHAGUA, DEPENDIENTES DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA, DEL DEPTO. DE APOYO A LAS OPER. POLICIALES

Total
$10.006.135
Neto
$8.408.516
Impuestos
$1.597.618
Descripción

Imputación: 22.04.010 "Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles La Factura deberá extenderse a Nombre de: Zona de Carabineros Lib. Bdo. O’Higgins Rut: 61.978.680-7 Dirección: O'Carrol Nro. 535, Rancagua EL PROVEEDOR TIENE UN TIEMPO MÁXIMO DE 05 DÍAS CORRIDOS PARA ACEPTAR O RECHAZAR LA ORDEN DE COMPRA, UNA VEZ, TRANSCURRIDO DICHO PERÍODO, LA UNIDAD DE COMPRA PODRÁ SOLICITAR EL RECHAZO DE LA ORDEN DE COMPRA, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO N° 117 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE COMPRAS PÚBLICAS, ENTENDIÉNDOSE RECHAZADA, UNA VEZ, TRANSCURRIDO EL TIEMPO DE 24 HORAS DESDE DICHA SOLICITUD. EL PROVEEDOR SE ENCUENTRA SUJETO A COBROS DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO, CONFORME A LAS BASES ADMIN. DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. LA FACTURA DEBE SER EMITIDA, UNA VEZ, SE RECEPCIONE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ASOCIADOS A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

Partes
Proceso
  1. Creación
    06-10-2025
  2. Envío a proveedor
    06-10-2025
  3. Aceptación
    09-10-2025