ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA DETERMINADOS VEHÍCULOS FISCALES (STOCK).
- Total
- $6.693.579
- Neto
- $5.624.856
- Impuestos
- $1.068.723
Imputación: 22.04.011 "Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos" La Factura deberá extenderse a Nombre de Zona de Carabineros Lib. Bdo. O´Higgins Rut: 61.978.680-7 Dirección: Calle O' Carrol Nro. 535, Rancagua EL PROVEEDOR TENDRÁ UN PLAZO DE 05 (CINCO) DÍAS CORRIDOS, CONTADOS DESDE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA ACEPTARLA O RECHAZARLA EN FORMA ELECTRÓNICA. UNA VEZ TRANSCURRIDO DICHO PERIODO, LA UNIDAD DE COMPRA PODRÁ SOLICITAR EL RECHAZO DE LA ORDEN DE COMPRA, CONFORME AL ARTÍCULO N° 117° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE COMPRAS PÚBLICAS, ENTENDIÉNDOSE RECHAZADA UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TIEMPO DE 24 HORAS DESDE DICHA SOLICITUD. EL PROVEEDOR SE ENCUENTRA SUJETO A COBROS DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 4.11. "MULTAS" DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN PÚBLICA. LA FACTURA DEBE SER EMITIDA, UNA VEZ, SE RECEPCIONE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS ASOCIADOS A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
- Organismo comprador
- DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
- Proveedor
- RALL INDUSTRIAL SPA77.563.375-1
- Licitación de origen
- 1079563-20-LE25
- Creación25-09-2025
- Envío a proveedor26-09-2025
- Aceptación26-09-2025