1079486-155-SE25Recepción conforme

“ADQ. SERVICIO MANTENCION DEPENDENCIAS O.S.10 DESDE 1079486-21-LE25

Total
$9.606.080
Neto
$8.072.336
Impuestos
$1.533.744
Descripción

PLAZO ENTREGA : 10 DIAS HABILES Y COMENZARÁ A REGIR DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA O TRANSCURRIDO 24 HORAS DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL ENVIÓ DE LA ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR ADJUDICADO, (LO QUE SE CUMPLA PRIMERO). COORDINADOR: S.O.M DANILO SANHUEZA ESPINOZA ANTECEDENTES PARA CONSIDERAR EN CONFECCIÓN DE FACTURA: RAZÓN SOCIAL: ZONA CARABINEROS ATACAMA RUT: 60.505.105-7 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL. DIRECCIÓN: CHACABUCO NRO. 681 PISO NRO. 11, COPIAPÓ.

Partes
Proveedor
JULIO CÉSAR ROJAS GRANADO9.655.855-4
Licitación de origen
1079486-21-LE25
Proceso
  1. Creación
    28-10-2025
  2. Envío a proveedor
    29-10-2025
  3. Aceptación
    29-10-2025