ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-301-LE23
- Total
- $1.392.300
- Neto
- $1.170.000
- Impuestos
- $222.300
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CX CORNEAS CANULAS PARA VITRECTOMÍA Y OTROS PARA CMA DESDE 1075963-301-LE23.{ SE REQUIERE DESPACHO URGENTE Horario bodega de 08:30 a 16:00 hrs OCI #76090 Orden de compra vigencia 45 dias Enviar Factura dipresrecepcion@custodium.com, dentro de 48 horas post. a emisión del documento en el SII, incorporando en los campos respectivos (801) el número de Orden de Compra del Portal, asociado al proceso y su archivo en el formato XML. La G. de Despacho y/o Factura debe ser emitida a nombre del Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani Arica, RUT 61.606.001-5, con el detalle de la Orden de Compra emitida, el número de lote o serie del Dispositivo Médico y fecha de vencimiento del Dispositivo Médico (aquellas G. de Despacho/Facturas que no incorporen la información indicada en el presente punto, será causal de devolución de la G. de Despacho/Facturas al proveedor dentro del plazo de 8 días corridos desde su recepción), esto, según lo instruido e
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
- Proveedor
- ACCUVISION SPA.76.349.842-5
- Licitación de origen
- 1075963-301-LE23
- Creación03-08-2023
- Envío a proveedor04-08-2023
- Aceptación04-08-2023