ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-251-LE25 REORDEN
- Total
- $51.979
- Neto
- $43.680
- Impuestos
- $8.299
ADQUISICIÓN DE FÁRMACOS VARIOS DESDE 1075963-251-LE25 Se solicita gestionar su despacho en forma URGENTE. Horario bodega de 08:30 a 16:00 hrs Reorden # 303597 OCI 122444 Orden de compra vigencia 45 días El proveedor deberá enviar la Factura Electrónica a la casilla asociada al Hospital Regional de Arica y Parinacota, dipresrecepcion@custodium.com, dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del documento en el SII, incorporando en los campos respectivos (801) el número de Orden de Compra del Portal, asociado al proceso y su archivo en el formato XML. La factura mal extendida o que no incorpore los antecedentes propios del servicio contratado o bien adquirido, será causal de devolución al Proveedor dentro del plazo de 8 días corridos desde su recepción. Por motivo de consultas deberán comunicarse a los siguientes correos: herman.geraldo@hjnc.cl y daniela.fernandez@hjnc.cl
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
- Proveedor
- DIFEM LABORATORIOS S A79.581.120-6
- Licitación de origen
- 1075963-251-LE25
- Creación14-01-2026
- Envío a proveedor20-01-2026
- Aceptación20-01-2026