ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-35-LP24
- Total
- $71.244
- Neto
- $59.869
- Impuestos
- $11.375
CONVENIO DE SUMINISTROS DE SONDAS TUBOS ENDOTRAQUEALES CANULAS CATÉTERES UROLÓGICOS Y OTROS DESDE 1075963-35-LP24 DESPACHAR A LA BREVEDAD A BODEGA DE FARMACIA HJNC 18 DE SEPTIEMBRE #1000 - ARICA HORARIO: 8:30 a 16:00 hrs VALIDEZ: 45 DÍAS OCI ABANET: 94015 Enviar Factura dipresrecepcion@custodium.com, dentro de 48 horas post. a emisión del documento en el SII, incorporando en los campos respectivos (801) el número de Orden de Compra del Portal, asociado al proceso y su archivo en el formato XML. La G. de Despacho o Factura debe ser emitida a nombre del Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani Arica, RUT 61.606.001-5, con el detalle de la Orden de Compra emitida, el número de lote o serie del Dispositivo Médico y fecha de vencimiento del Dispositivo Médico, esto, según lo instruido en la Norma Técnica N°226 del minsal (las G. de Despacho/Facturas que no incorporen lo solicitado en el presente punto, será causal de devolución de la G. de Despacho/Facturas al p
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
- Proveedor
- INMED DROGUERIA LTDA.86.821.000-1
- Licitación de origen
- 1075963-35-LP24
- Creación12-07-2024
- Envío a proveedor13-07-2024
- Aceptación15-07-2024