1075963-8809-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-563-LE23 SR 173584

Total
$421.260
Neto
$354.000
Impuestos
$67.260
Descripción

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y OTROS DESDE 1075963-563-LE23 SR : 173584 BODEGA ASEO OCI: 93754 MES: JULIO OC VALIDA EN PORTAL 45 DIAS El proveedor deberá enviar la Factura Electrónica a la casilla asociada al Hospital Regional de Arica y Parinacota, dipresrecepcion@custodium.com, dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del documento en el SII, incorporando en los campos respectivos (801) el número de Orden de Compra del Portal, asociado al proceso y su archivo en el formato XML. La factura mal extendida o que no incorpore los antecedentes propios del servicio contratado o bien adquirido, será causal de devolución al Proveedor dentro del plazo de 8 días corridos desde su recepción.

Partes
Proceso
  1. Creación
    09-07-2024
  2. Envío a proveedor
    09-07-2024
  3. Aceptación
    11-07-2024