1075963-8809-SE24Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-563-LE23 SR 173584
- Total
- $421.260
- Neto
- $354.000
- Impuestos
- $67.260
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y OTROS DESDE 1075963-563-LE23 SR : 173584 BODEGA ASEO OCI: 93754 MES: JULIO OC VALIDA EN PORTAL 45 DIAS El proveedor deberá enviar la Factura Electrónica a la casilla asociada al Hospital Regional de Arica y Parinacota, dipresrecepcion@custodium.com, dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del documento en el SII, incorporando en los campos respectivos (801) el número de Orden de Compra del Portal, asociado al proceso y su archivo en el formato XML. La factura mal extendida o que no incorpore los antecedentes propios del servicio contratado o bien adquirido, será causal de devolución al Proveedor dentro del plazo de 8 días corridos desde su recepción.
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