ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-98-LE23 (SR 143205)
- Total
- $1.229.806
- Neto
- $1.033.450
- Impuestos
- $196.356
Se solicita gestionar su despacho en forma URGENTE. Horario bodega de 08:30 a 16:00 hrs Oci 75314 SR: 143205 Orden de compra vigencia 45 dias La G. de Despacho y/o Factura debe ser emitida a nombre del Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani Arica, RUT 61.606.001-5, con el detalle de la Orden de Compra emitida, el número de lote o serie del Dispositivo Médico y fecha de vencimiento del Dispositivo Médico (aquellas G. de Despacho/Facturas que no incorporen la información indicada en el presente punto, será causal de devolución de la G. de Despacho/Facturas al proveedor dentro del plazo de 8 días corridos desde su recepción), esto, según lo instruido en la Norma Técnica N°226 que establece la obligatoriedad de implementar un sistema de registro de datos que permita la trazabilidad de los dispositivos médicos al momento de su recepción por prestadores institucionales de salud.
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
- Proveedor
- Traumaservice Ltda79.540.080-k
- Licitación de origen
- 1075963-98-LE23
- Creación17-07-2023
- Envío a proveedor17-07-2023
- Aceptación17-07-2023