TD 4276-CONEXO RADIOS 1075963-8656-SE23 de Dic22 a May23
- Total
- $885.360
- Neto
- $744.000
- Impuestos
- $141.360
SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOS DE COMUNICACIÓN POR 12 MESES SR n°142395 OCI N°75128 Desde Diciembre del 2022 a Mayo del 2023 Orden de compra vigencia 45 dias Enviar Factura dipresrecepcion@custodium.com, dentro de 48 horas post. a emisión del documento en el SII, incorporando en los campos respectivos (801) el número de Orden de Compra del Portal, asociado al proceso y su archivo en el formato XML. La G. de Despacho y/o Factura debe ser emitida a nombre del Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani Arica, RUT 61.606.001-5, con el detalle de la Orden de Compra emitida, el número de lote o serie del Dispositivo Médico y fecha de vencimiento del Dispositivo Médico (aquellas G. de Despacho/Facturas que no incorporen la información indicada en el presente punto, será causal de devolución de la G. de Despacho/Facturas al proveedor dentro del plazo de 8 días corridos desde su recepción), esto, según lo instruido en la Norma Técnica N°226 del Minsal
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
- Proveedor
- PROAC76.551.322-7
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación12-07-2023
- Envío a proveedor12-07-2023
- Aceptación09-08-2023