1075963-67-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-552-LR24 REORDEN

Total
$2.223.396
Neto
$1.868.400
Impuestos
$354.996
Descripción

CONVENIO SUMINISTRO DE FÁRMACO EN COMPRIMIDOS DESDE 1075963-552-LR24 Se solicita gestionar su despacho en forma URGENTE. Horario bodega de 08:30 a 16:00 hrs Reorden # 302383 OCI 121461 Orden de compra vigencia 45 días El proveedor deberá enviar la Factura Electrónica a la casilla asociada al Hospital Regional de Arica y Parinacota, dipresrecepcion@custodium.com, dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del documento en el SII, incorporando en los campos respectivos (801) el número de Orden de Compra del Portal, asociado al proceso y su archivo en el formato XML. La factura mal extendida o que no incorpore los antecedentes propios del servicio contratado o bien adquirido, será causal de devolución al Proveedor dentro del plazo de 8 días corridos desde su recepción. Por motivo de consultas deberán comunicarse a los siguientes correos: herman.geraldo@hjnc.cl y daniela.fernandez@hjnc.cl

Partes
Proveedor
LABORATORIOS SAVAL S A91.650.000-9
Licitación de origen
1075963-552-LR24
Proceso
  1. Creación
    05-01-2026
  2. Envío a proveedor
    05-01-2026
  3. Aceptación
    06-01-2026