1075963-6567-SE23Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-2-LE23 (SR136999))
- Total
- $685.440
- Neto
- $576.000
- Impuestos
- $109.440
Descripción
CONVENIO SUMINISTRO VASOS BIODEGRADABLES O POLIPAPEL DE 240 CC PARA SCR ALIMENTACION DESDE 1075963-2-LE23 OCI72542 OC VALIDA EN PORTAL 45 DIAS El proveedor deberá enviar la Factura Electrónica a la casilla asociada al Hospital Regional de Arica y Parinacota,dipresrecepcion@custodium.com, dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del documento en el SII, incorporando en los campos respectivos (801) el número de Orden de Compra del Portal, asociado al proceso y su archivo en el formato XML. La factura mal extendida o que no incorpore los antecedentes propios del servicio contratado o bien adquirido, será causal de devolución al Proveedor dentro del plazo de 8 días corridos desde su recepción.
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
- Proveedor
- TLR SPA76.733.764-7
- Licitación de origen
- 1075963-2-LE23
Proceso
- Creación31-05-2023
- Envío a proveedor01-06-2023
- Aceptación01-06-2023