1075963-63-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-514-LR22 REORDEN

Total
$285.600
Neto
$240.000
Impuestos
$45.600
Descripción

CONVENIO SUMINISTRO POR FÁRMACOS ORALES DESDE 1075963-514-LR22 Se solicita gestionar su despacho en forma URGENTE. Horario bodega de 08:30 a 16:00 hrs Reorden # 277612 OCI. 101634 Orden de compra vigencia 45 dias. El proveedor deberá enviar la Factura Electrónica a la casilla asociada al Hospital Regional de Arica y Parinacota, dipresrecepcion@custodium.com, dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del documento en el SII, incorporando en los campos respectivos (801) el número de Orden de Compra del Portal, asociado al proceso y su archivo en el formato XML. La factura mal extendida o que no incorpore los antecedentes propios del servicio contratado o bien adquirido, será causal de devolución al Proveedor dentro del plazo de 8 días corridos desde su recepción. Por motivo de consultas deberán comunicarse a los siguientes correos: zunilda.flores@hjnc.cl y herman.geraldo@hjnc.cl

Partes
Proveedor
NOVARTIS CHILE S A83.002.400-k
Licitación de origen
1075963-514-LR22
Proceso
  1. Creación
    02-01-2025
  2. Envío a proveedor
    03-01-2025
  3. Aceptación
    25-03-2025