OC DESDE 1075963-445-LQ24 SR: 214778
- Total
- $3.046.400
- Neto
- $2.560.000
- Impuestos
- $486.400
CONVENIO SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO INDUSTRIALES Y OTROS DESDE 1075963-445-LQ24 SR: 214778 OCI: 118415 SCR SSGG Orden de compra vigencia 45 dias. El proveedor deberá enviar la Factura Electrónica a la casilla asociada al Hospital Regional de Arica y Parinacota, dipresrecepcion@custodium.com, dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del documento en el SII, incorporando en los campos respectivos (801) el número de Orden de Compra del Portal, asociado al proceso y su archivo en el formato XML. La factura mal extendida o que no incorpore los antecedentes propios del servicio contratado o bien adquirido, será causal de devolución al Proveedor dentro del plazo de 8 días corridos desde su recepción. Por motivo de consultas deberán comunicarse a los siguientes correos: zunilda.flores@hjnc.cl y nicolas.guaringa@hjnc.cl
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
- Proveedor
- Sociedad Comercial Techno Store Limitada76.203.131-0
- Licitación de origen
- 1075963-445-LQ24
- Creación04-11-2025
- Envío a proveedor19-11-2025
- Aceptación19-11-2025