1075963-52002-SE25Recepción conforme

OC DESDE 1075963-445-LQ24 SR: 214778

Total
$3.046.400
Neto
$2.560.000
Impuestos
$486.400
Descripción

CONVENIO SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO INDUSTRIALES Y OTROS DESDE 1075963-445-LQ24 SR: 214778 OCI: 118415 SCR SSGG Orden de compra vigencia 45 dias. El proveedor deberá enviar la Factura Electrónica a la casilla asociada al Hospital Regional de Arica y Parinacota, dipresrecepcion@custodium.com, dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del documento en el SII, incorporando en los campos respectivos (801) el número de Orden de Compra del Portal, asociado al proceso y su archivo en el formato XML. La factura mal extendida o que no incorpore los antecedentes propios del servicio contratado o bien adquirido, será causal de devolución al Proveedor dentro del plazo de 8 días corridos desde su recepción. Por motivo de consultas deberán comunicarse a los siguientes correos: zunilda.flores@hjnc.cl y nicolas.guaringa@hjnc.cl

Proceso
  1. Creación
    04-11-2025
  2. Envío a proveedor
    19-11-2025
  3. Aceptación
    19-11-2025