1075963-404-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-556-LE22

Total
$445.060
Neto
$374.000
Impuestos
$71.060
Descripción

Se solicita gestionar su despacho en forma URGENTE. Horario bodega de 08:30 a 16:00 hrs Oci 64785 REORDEN Orden de compra vigencia 45 dias Enviar Factura dipresrecepcion@custodium.com, dentro de 48 horas post. a emisión del documento en el SII, incorporando en los campos respectivos (801) el número de Orden de Compra del Portal, asociado al proceso y su archivo en el formato XML. La G. de Despacho y/o Factura debe ser emitida a nombre del Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani Arica, RUT 61.606.001-5, con el detalle de la Orden de Compra emitida, el número de lote o serie del Dispositivo Médico y fecha de vencimiento del Dispositivo Médico (aquellas G. de Despacho/Facturas que no incorporen la información indicada en el presente punto, será causal de devolución de la G. de Despacho/Facturas al proveedor dentro del plazo de 8 días corridos desde su recepción), esto, según lo instruido en la Norma Técnica N°226 del Minsal.

Proceso
  1. Creación
    09-01-2023
  2. Envío a proveedor
    10-01-2023
  3. Aceptación
    11-01-2023