ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-437-LR23 SR221471
- Total
- $280.840
- Neto
- $236.000
- Impuestos
- $44.840
CONVENIO DE SUMINISTRO DE FÁRMACOS INYECTABLES DESDE 1075963-437-LR23 Se solicita gestionar su despacho en forma URGENTE. Horario bodega de 08:30 a 16:00 hrs SR 221471 OCI 121841 Orden de compra vigencia 45 días El proveedor deberá enviar la Factura Electrónica a la casilla asociada al Hospital Regional de Arica y Parinacota, dipresrecepcion@custodium.com, dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del documento en el SII, incorporando en los campos respectivos (801) el número de Orden de Compra del Portal, asociado al proceso y su archivo en el formato XML. La factura mal extendida o que no incorpore los antecedentes propios del servicio contratado o bien adquirido, será causal de devolución al Proveedor dentro del plazo de 8 días corridos desde su recepción. Por motivo de consultas deberán comunicarse a los siguientes correos: herman.geraldo@hjnc.cl y daniela.fernandez@hjnc.cl
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
- Proveedor
- CRISTALIA CHILE SPA77.542.429-K
- Licitación de origen
- 1075963-437-LR23
- Creación07-01-2026
- Envío a proveedor07-01-2026
- Aceptación07-01-2026