ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-512-LR22 SR2130111
- Total
- $7.068.600
- Neto
- $5.940.000
- Impuestos
- $1.128.600
SUMINISTRO POR FÁRMACOS ANTIMICROBIANOS Y CORTICOIDES DESDE 1075963-512-LR22 Se solicita gestionar su despacho en forma URGENTE. Horario bodega de 08:30 a 16:00 hrs S.R. # 2130111 OCI 121831 Orden de compra vigencia 45 días El proveedor deberá enviar la Factura Electrónica a la casilla asociada al Hospital Regional de Arica y Parinacota, dipresrecepcion@custodium.com, dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del documento en el SII, incorporando en los campos respectivos (801) el número de Orden de Compra del Portal, asociado al proceso y su archivo en el formato XML. La factura mal extendida o que no incorpore los antecedentes propios del servicio contratado o bien adquirido, será causal de devolución al Proveedor dentro del plazo de 8 días corridos desde su recepción. Por motivo de consultas deberán comunicarse a los siguientes correos: herman.geraldo@hjnc.cl y daniela.fernandez@hjnc.cl
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
- Proveedor
- GADOR LIMITADA76.084.945-6
- Licitación de origen
- 1075963-512-LR22
- Creación07-01-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor07-01-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación08-01-2026, 12:00 a. m.