Orden de Compra desde 1075963-538-LR24
- Total
- $856.681
- Neto
- $719.900
- Impuestos
- $136.781
CONVENIO DE SUMINISTROS DE BAJADAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES CON BOMBAS DE INFUSIÓN CONTINUA EN COMODATO Y SUMINISTROS DE LINEAS DE INFUSIÓN CON BOMBAS DE INFUSIÓN DE JERINGAS EN COMODATO POR 60 MESES DESDE 1075963-538-LR24 DESPACHAR A LA BREVEDAD A BODEGA DE FARMACIA HJNC 18 DE SEPTIEMBRE #1000 - ARICA HORARIO: 8:30 a 16:00 hrs VALIDEZ: 45 DÍAS OCI ABANET: 123951 Enviar Factura dipresrecepcion@custodium.com, dentro de 48 horas post. a emisión del documento en el SII, incorporando en los campos respectivos (801) el número de Orden de Compra del Portal, asociado al proceso y su archivo en el formato XML. La G. de Despacho o Factura debe ser emitida a nombre del Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani Arica, RUT 61.606.001-5, con el detalle de la Orden de Compra emitida, el número de lote o serie del Dispositivo Médico y fecha de vencimiento del Dispositivo Médico, esto, según lo instruido en la Norma Técnica N°226 del minsal (las G. de Despacho/Factu
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
- Proveedor
- Fresenius Kabi Chile Ltda.77.478.120-k
- Licitación de origen
- 1075963-538-LR24
- Creación10-02-2026
- Envío a proveedor11-02-2026
- Aceptación11-02-2026